今年以来,审计监察部坚持围绕集团“外树形象、内强管理、聚精会神、持续发展”的工作指导方针和领导指示要求,以推进和深化审计业务的事前、事中监督管理为根本,逐步完善内部审计监察体系,积极探索风险导向性审计、信息化审计,加大整改力度,确保问题整改落到实处。
实行集中统一核算是强化集团管控的一项重点工作。为落实集财【2020】85号文件关于2021年度财务统一核算专项工作,3月4日下午,审计监察部召集资产财务部、信息中心、软件服务商相关负责人就财务统一核算系统建设及实施效果组织了专项会议。为确保新软件在今后工作中见实效、遵实情,会上,信息中心主任李文军对相关数据、安全性、后期维护等相关事宜与软件服务商负责人进行探讨交流。审计监察部部长田迎春对财务统一核算系统中初始化情况、账目设置、报表格式、实物资产的盘点、往来账务的核对、关键节点等重要问题与相关人员进行了沟通,强调要严格按照成集财【2020】85号文件要求,开展财务统一核算,提高财务管理水平,保证财务数据的真实性、完整性和一致性。最后,对本次督促检查相关事项作了详细安排,将对有关合同的履行、核算系统的使用情况逐项检查,要求大家要积极配合。通过这次督查对财务电算化系统的建设起到积极的推动作用,同时对存在的问题要督促纠改到位,发挥好审计监督作用。